华力创通(300045)近日发布2025年年度业绩报告,显示公司全年实现营业总收入7.82亿元,同比增长42.91%;归母净利润亏损6900万元,较上年同期收窄51.58%;扣非净利润亏损6593.09万元,同比改善55.92%。值得注意的是,公司经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元,但同比下降31.37%,反映出资金回笼效率有所波动。
研发方面,公司全年投入1.84亿元,同比减少24.32%,占营业收入比例达23.48%。尽管投入规模有所收缩,但过去五年研发投入复合增长率仍保持5.60%的稳健水平。截至报告期末,研发团队规模为406人,较上年减少9人,降幅2.17%,但研发人员占比提升至58.33%,较上年增加1.87个百分点,显示人才结构持续优化。
作为国家战略科技领域的重要参与者,华力创通在卫星应用领域已形成完整产业链布局。公司自主研发的北斗导航、天通通信芯片及相关产品在集成度、功耗控制、定位精度等核心指标上达到行业领先水平,衍生产品广泛应用于专用行业、应急管理、海洋渔业、交通运输、智慧城市及低空经济等多个领域。仿真测试业务板块则聚焦特种装备和高端制造领域,其多总线仿真测试平台、半实物仿真系统等产品的国产化率显著提升,并在多个重点行业实现规模化应用。
业务结构方面,公司主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、信号处理和无人系统四大板块。其中卫星应用业务贡献主要收入,形成从芯片、模组、终端到系统解决方案和检测仪器的全链条服务能力;仿真测试业务则通过提供通用化仿真平台及定制化解决方案,持续巩固在特种装备和高端制造领域的市场地位。报告期内,公司明确将商业航天和低空经济作为技术创新重点方向,进一步强化相关领域的技术储备和产品开发。
市场分析人士指出,华力创通在保持高研发投入强度的同时,通过优化人才结构和聚焦核心领域,逐步构建起差异化竞争优势。尽管当前仍处于亏损状态,但营收规模的大幅增长和亏损幅度的持续收窄,显示出公司战略转型初见成效。不过,现金流压力和研发投入效率仍需关注,后续业绩表现将取决于新兴业务领域的市场拓展能力。












